為全面貫徹落實(shí)集團(tuán)公司2021年3月16日內(nèi)部審計(jì)會(huì)議的精神,要求4月底前完成內(nèi)部自查自糾工作,公司委托外部中介機(jī)構(gòu)組織開展了內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)工作。
4月22日上午,物流公司召開內(nèi)部審計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)進(jìn)場(chǎng)會(huì),會(huì)議由紀(jì)檢監(jiān)審部副主任王歡歡主持,紀(jì)委書記徐斌出席并提出相關(guān)要求,各部室、分公司、欣昇物流公司分管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部室負(fù)責(zé)人、審計(jì)組人員參加會(huì)議。
會(huì)上,王歡歡副主任介紹了開展此次審計(jì)的背景及目的,旨在提高公司內(nèi)控制度執(zhí)行力、規(guī)范管理行為、防范經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),推動(dòng)公司健康穩(wěn)定發(fā)展。審計(jì)組負(fù)責(zé)人宣讀了審計(jì)工作方案。
紀(jì)委書記徐斌對(duì)此次審計(jì)工作提出了五點(diǎn)要求,一是要高度重視本次審計(jì)工作,充分認(rèn)識(shí)內(nèi)部控制審計(jì)工作的重要意義,保質(zhì)保量完成公司黨委交給的體檢任務(wù);二是要全力配合審計(jì)組的工作,及時(shí)提供真實(shí)、完整的資料、數(shù)據(jù),堅(jiān)決做到不瞞報(bào)、不漏報(bào)、不錯(cuò)報(bào);三是針對(duì)審計(jì)過程發(fā)現(xiàn)的問題,要及時(shí)分析原因,找差距,積極落實(shí),做到立行立改;四是審計(jì)組要切實(shí)結(jié)合公司實(shí)際,認(rèn)真分析內(nèi)部控制缺陷、不足,提出科學(xué)合理的整改建議,全面助力公司健康穩(wěn)定發(fā)展;五是要做好審計(jì)的后半篇文章,各司其職抓好審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)工作。
最后,審計(jì)組負(fù)責(zé)人從專業(yè)的角度對(duì)集團(tuán)公司第3期監(jiān)事審計(jì)簡(jiǎn)報(bào)有關(guān)財(cái)政部會(huì)計(jì)司企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第一、二期培訓(xùn)內(nèi)容,以突出重要、切合公司實(shí)際為原則進(jìn)行解讀,進(jìn)一步加深了與會(huì)人員對(duì)準(zhǔn)則內(nèi)容的理解,特別是對(duì)收入確認(rèn)核心原則控制權(quán)的掌握。